碾子山区政府办公室2018年度部门预算信息公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-02-23 13:48:54 点击率:350次

碾子山区政府办部门预算

及有关情况说明

第一部分 部门概况

碾子山区人民政府办公室,是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

  1. 部门职责

    1、负责区政府党组会议、区政府全体会议、常务会议、办公会议和以区政府名义召开的其他会议的会务工作;协助区政府领导组织会议决定事项的实施;负责区政府领导重要活动和以区政府名义举办重大活动的组织安排;负责区政府重要情况通报、汇报和区政府有关领导讲话、报告等文字起草、综合工作。

    2、协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文件;研究区政府各部门、各街道请示区政府的问题,提出审核处理意见,报区政府领导审批;负责区政府及办公室的公文处理、印信管理、文书、声像、影像和稿件的档案管理;负责政府机要通信、保密、后勤服务、行政管理工作。

    3、根据区政府领导的指示和办理文件的需要,组织协调区政府各部门之间、部门与地区之间及各地区之间的工作,对有争议的问题提出处理意见,报区政府领导决定。

    4、督促检查区政府各部门对市委市政府、区委区政府工作部署、会议决定事项及领导批示的执行情况,并向区政府领导报告;负责区人大代表建议、区政协委员提案的组织、办理、督促检查和办理情况的综合。

    5、负责区政府值班工作,抓好机关的安全保卫、值班值宿及办公楼的日常管理工作,保证区机关工作的正常运转。

    6、根据区政府领导的指示,组织有关调查研究,及时综合、掌握和反应重要情况,搜集、筛选、传递、编发、上报和处理各种政务信息。负责组织协调政府系统调查研究工作。参与起草区委、区政府有关大型会议文件。及时对宏观经济形势和社会动态进行跟踪研究,组织或会同区政府综合部门定期或不定期进行全区经济社会发展形势会商,收集、分析、整理重要的综合信息,为区政府决策服务。

    7、负责区政府政务接待工作方案的制定,接待工作的实施以及接待工作后续涉及事项的协调落实;负责区政府领导重要活动的服务;负责区政府领导的后勤服务、行政管理工作。

    8、做好政务公开工作的综合、组织、监督和指导工作。

    9、负责政府办公自动化相关建设和管理。

    10、负责做好应急管理工作。协助区政府领导组织处理各部门向区政府反映的重要问题,特别是突发事件和重大事故。组织编制全区应急方案,检查督导各相关部门抓好应急事件防范工作。

    11、负责贯彻落实中央和省、市、区有关信访工作的指示、规定,检查指导全区信访工作,对全区信访工作进行目标管理;负责办理人民群众给区委、区政府及领导同志的来信,承办上级机关交办、转办的信件;负责接待到区委、区政府来访的群众,承办上级机关交办的来访案件。负责区委、区政府领导同志值班接待处理群众信访问题的组织实施和决定事项落实的督办工作;负责区长信访电话的日常受理、处理、查办工作;负责向区委、区政府领导同志及有关部门提供人民群众通过来信、来访、电话中反映的社情民意、重要信访信息;负责承办上级机关和区领导交办的信访案件的处理和查办;负责向有关部门交办信访任务和信访案件,并负责督办检查和审理处理结果;协调处理跨部门(行业)的信访问题;代表区委、区政府征集人民群众对改革开放、经济发展和社会稳定的意见和建议;负责区信访领导小组办公室的日常工作。

  2. 机构设置

    碾子山区人民政府办公室。

    三、预算编报范围

    按照预算管理有关规定,2018年部门预算的编制范围包括:行政单位共 1个, 2018 年全部收入和支出。

    四、人员构成

    区政府办机关行政编制 19 名,部门领导职数:正科1 名,副科1名;非领导职数:副科1名。

    第二部分 2018年度部门预算报表(见附件)

    第三部分 2018年度预算执行情况说明

    一、关于部门预算收支总表说明

    政府办2018年总收入 428.81 万元,其中财政拨款收入 428.81万元。预算总支出428.81万元,其中:一般公共服务支出 358.91 万元、社会保障和就业支出 25.33 万元、医疗卫生和计划生育支出6.99 万元、住房保障支出37.58万元。

  1. 关于部门预算“三公经费”支出表情况说明

    (一)因公出国(境)费用

    政府办2018年没有发生因公出国(境)费用支出。

    (二)公务接待费

    政府办2018年公务接待费共支出 37.02 万元。

    (三)公务用车费

    政府办2018年公务用车运行维护费共支出1.2 万元。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 万元。其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车运行费1.2 万元,公务接待费37.02万元。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,减少19.01万元。减少的主要原因是2018年压缩经费。

    三、部门单位运行经费支出情况说明

    政府办2018年运行经费预算支出52.19万元,比2017减少2.21 万元,减少 4 %。主要原因是压缩预算经费。其中:办公费 2 万元,手续费 0万元,印刷费0万元,水费 1.5万元,电费 7.5 万元,邮电费1.36万元,取暖费17.81 万元,物业费0 万元,差旅费 2万元,报刊费 2.53万元,会议费 0万元,维修(维护)费0 万元,培训费 0 万元,工会经费 0万元,交通费车改补贴15.47 万元,公务接待费 2.02 万元,劳务费 0 万元,其他商品和服务支出经费 0万元。

    四、政府采购支出说明

    政府办政府采购支出总额:0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

    五、国有资产占用情况说明。

    政府办共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值20万元以上大型设备 0 台(套)。

    六、预算绩效管理工作开展情况说明。

    2018年纳入绩效目标管理的项目有8个,涉及一般公共预算拨款 114万元。

    2018年部门预算公开涉及的绩效公开情况
    预算绩效目标设置情况
    我单位2018年项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目8 个,涉及一般公共预算当年拨款 114万元。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

    二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

    三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

    四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    九、“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

    十、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

    十一、、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    十二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    十三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  1. 其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    附件:

    1、部门收支总表.XLS

    2、部门收入总表.XLS

    3、部门收入预算表.XLS

    4、部门支出预算表.XLS

    5、一般公共预算支出表.XLS

    6、一般公共预算基本支出表.XLS

    7、政府性基金收入预算表.XLS

    8、政府性基金支出预算表 .XLS

    9、部门预算经济分类支出表.XLS

    10、国有资本经营收支预算表.XLS

    11、“三公”经费支出表.XLS

    12、财政拨款收支总表.XLS

    政府办2018年部门预算说明

  2. 政府办2018年部门预算公开表

  3. 政府办2018年三公经费增减变化说明


信息发布部门:政府办公室
信息员:孙涛

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