齐齐哈尔市碾子山区电子商务孵化中心2019年度财政预算信息公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2019-02-20 09:21:23 点击率:2252次

齐齐哈尔市碾子山区电子商务孵化中心2019年度财政预算信息公开


2019年度碾子山区电商中心预算

目录

第一章 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、机关、事业运行经费支出情况说明

九、政府采购情况说明

十、对专业性较强的名词进行解释

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明


第二章部门概况

一、部门职责:

(一)旅游电商产业建设,包括建设线上旅游平台、包装线上旅游产品、电商营销三个方面。

(二)创新创业建设,包括孵化典型企业、孵化创业团队、孵化地域品牌三个方面。

(三)电商人才链建设,包括系统化长期对本地人才进行培训、直接促进就业、线上培训教育平台(接入网课)三个方面。

(四)综合型电商APP建设,包括本地区域性电商平台、分销系统、社区电商等。

二、机构设置及人员情况:

2018年末,电商中心编制数2人,年末实有2人。

三、电商中心预算编报范围

按照预算管理有关规定,2019年电商中心预算的编制范围包括:预算收支

第三章2019年度电商中心预算情况说明

一、电商中心收支总体情况说明

2019年度电商中心收支总预算34.36万元,电商中心为2018年新成立事业单位,没有与上年的比较。收入包括:一般公共预算收入34.36万元;支出包括:一般公共服务支出16.56万元、项目支出17.8万元。按照综合预算的原则,电商中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、电商中心收入总体情况说明

2019年度电商中心收入预算34.36万元。其中:一般公共预算收入34.36万元,占100%。

三、电商中心支出总体情况说明

2019年度电商中心支出预算34.36万元。其中:基本支出16.56万元,占48%;项目支出17.8万元,占52%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度电商中心财政拨款收支总预算34.36万元。收入包括:一般公共预算收入34.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度电商中心一般公共预算支出34.36万元。其中:

项目支出2019年预算数为17.8万元。 基本支出2019年预算数为16.56万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度电商中心一般公共预算基本支出34.36万元,其中: 工资福利支出15.32万元,主要包括:基本工资5.75万元、津贴补贴6.49万元、年终一次性奖金0.99万元、社会保障缴费0.56万元、住房公积金1.53万元。2、按定额管理的商品服务支出1.24万元,主要包括:办公费0.98万元、报刊费0.26万元。

00

七、 “三公”经费支出情况说明

电商中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元。

八、机关、事业运行经费支出情况说明

电商中心2019年度机关运行经费预算安排34.36 万元,基本支出16.56万元,其中,工资福利支出15.32万元、办公费0.98万元、报刊费0.26万元。项目支出17.8万元用于日常所需办公费及电商创业园区光纤及云服务费。

九、政府采购情况说明 电商中心2019年度政府采购支出预算安排总额0万元。

十、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十一、国有资产占用情况说明

1、总体情况:截至2018年12月31日,单位固定资产68570万元

2、共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。


十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

电商中心2019年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额17.8万元。具体为办公费3万元,电商创业园区光纤云服务费14.8万元。



2019年电商中心预算表





信息发布部门:电子商务孵化中心
信息员:信息员

    【打印本页】    【关闭窗口】